Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 1216 Bundeseisenbahnvermögen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)
Text
Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 1216 Bundeseisenbahnvermögen (Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr)
1216 Bundeseisenbahnvermögen
Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g
Soll
2026
1 000 €
Soll 2025
Reste 2025
1 000 €
Ist
2024
1 000 €
Noch zu Titel 634 02
der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten
(§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG).
634 04
-813
Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die
Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)
1 420
1 750
1 831
634 05
-813
Zuschuss für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
(KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige
Mitarbeiter/innen der ehem. Deutschen Bundesbahn
284 300
293 440
283 470
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
634 01 und 634 02.
Erläuterungen:
Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der
KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche
Altersversorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der
in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren
Deutschen Bundesbahn.
Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-
Zusatzversicherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die
Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen.
Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderlichen
Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlungen
des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung
gestellt.
- 135 -
Bundeseisenbahnvermögen 1216
Anlage zu Kapitel 1216 - Wirtschaftspläne
Zu Tit. 634 01
Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur
Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))
Wirtschaftsplan
Soll
2026
1 000 €
Soll
2025
1 000 €
Ist
2024
1 000 €
1 2 3 4
1. Einnahmen............................................................................................................................ 627 840 703 160 754 290
1.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich....................................................................................... 77 270 80 490 87 498
1.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. 90 90 92
1.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ 15 550 12 850 16 373
1.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... - 600 345
1.1.4 Zinseinnahmen (5).................................................................................................................. 40 40 60
1.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... 30 30 58
1.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... 4 470 5 080 5 282
1.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... 43 730 47 260 48 603
1.1.8 Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................ 12 300 13 420 14 456
1.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... 710 740 737
1.1.10 Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... 350 380 1 492
1.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich....................................................................................... 550 570 622 670 666 792
1.2.1 Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................ 5 050 6 530 6 752
1.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG
(71)......................................................................................................................................... 520 240 590 730 633 296
1.2.3 Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72).......... 24 820 24 910 26 340
1.2.4 Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK
(73)......................................................................................................................................... 460 500 404
2. Ausgaben.............................................................................................................................. 6 603 110 6 575 670 6 465 495
2.1 Personalausgaben BEV....................................................................................................... 5 404 100 5 307 490 5 210 298
2.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... 53 420 54 540 46 946
2.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. 7 920 7 260 6 807
2.1.3 Vergütungen der Angestellten (24)......................................................................................... 27 940 24 430 19 813
2.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ 20 30 26
2.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. 1 820 1 830 1 706
2.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ 10 10 6
2.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/
Hinterbliebenen (30).................................................................................................................................. 3 539 310 3 561 130 3 550 476
2.1.8 Beihilfen, Fürsorgeleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31)................................ 1 591 760 1 461 470 1 407 726
2.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................. 310 300 187
2.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... 181 590 196 490 176 605
2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 44 120 38 440 27 838
2.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)..................................................................... 990 990 617
2.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... 860 820 698
2.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... 60 60 30
2.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. 6 860 6 800 7 143
2.2.5 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................. 4 940 4 830 4 486
2.2.6 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. 9 320 4 030 401
2.2.7 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. 1 100 1 000 419
2.2.8 Reisekosten (42).................................................................................................................... 940 940 711
2.2.9 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)......................................................... 5 960 6 610 3 824
2.2.10 Sonstige Ausgaben (44)......................................................................................................... 5 300 4 650 4 624
2.2.11 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik (45)............................................... 7 790 7 710 4 885
2.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich................................................................................... 173 230 176 250 130 850
2.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... 11 960 12 300 9 760
2.3.2 Risikoausgleichsleistung KVB (50)......................................................................................... 56 940 54 520 33 500
2.3.3 Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ 3 450 3 300 2 464
2.3.4 Baumaßnahmen (54).............................................................................................................. 3 100 6 560 2 293
2.3.5 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).................................................... 310 970 599
2.3.6 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................. 50 50 -
- 136 -
1216 Anlage 1
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan
Soll
2026
1 000 €
Soll
2025
1 000 €
Ist
2024
1 000 €
1 2 3 4
2.3.7 Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)........................................... 96 160 97 340 81 054
2.3.8 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... 1 260 1 210 1 180
2.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ 390 910 404 830 400 967
2.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ 880 1 070 1 990
2.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................ 150 280 286
2.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. 1 160 1 280 1 487
2.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. 10 20 20
2.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. 8 380 9 500 10 477
2.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... 20 20 8
2.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... 270 300 276
2.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... 75 500 77 330 80 370
2.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an UVB (113)........................................................ 18 820 19 840 20 752
2.4.10 Erstattungen an DB AG nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... 1 420 1 750 1 831
2.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (116)................... 284 300 293 440 283 470
2.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... 590 320 648 240 695 147
2.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. 483 790 543 640 596 593
2.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten (92).............................................................................................................................. 78 990 80 810 80 263
2.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)........................... - - -
2.5.4 Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. 27 540 23 790 18 291
2.5.5 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)......................................... - - -
2.6 Personalausgaben für der BAHN-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte............ 430 420 395
2.6.1 Bezüge der zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94).......................... 380 380 342
2.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und
Beamten (95).......................................................................................................................... 50 40 53
3. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)........................................................... -5 975 270 -5 872 510 -5 711 205
4. Bundesleistungen................................................................................................................ 5 975 270 5 872 510 5 703 192
4.1 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des BEV (16)......................................................... 5 632 610 5 522 800 5 384 391
4.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).......................................................................... 56 940 54 520 33 500
4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... 284 300 293 440 283 470
4.4 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 1 420 1 750 1 831
Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.
Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2024 tatsächlich benötigten
Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich
unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.
- 137 -
Anlage 1
Wirtschaftspläne
1216
Vorbemerkung
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Aufsichts- und
Genehmigungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und für
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde durch das
Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes
vom 27.12.1993 als Bundesoberbehörde errichtet und hat
seinen Sitz in Bonn sowie 12 Außenstellen in den Ländern.
Dem EBA obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:
1. Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen
einschließlich Freistellung von Bahnbetriebszwecken und
Streckenstilllegungen von Schienenwegen der
Eisenbahnen des Bundes,
2. Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht
für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahrzeuge,
Vegetationskontrolle, Bauaufsicht für Betriebsanlagen der
Eisenbahnen des Bundes, Erteilung und Widerruf von
Betriebsgenehmigungen und Anerkennung von
Prüfsachverständigen,
3. Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für
Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage von
gesetzlichen Regelungen oder von Förderrichtlinien (u. a.
Bundesschienenwegeausbaugesetz,
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Vorbereitung und Durchführung von
Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10
Bundesschienenwegeausbaugesetz,
4. nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte im
Eisenbahn-, Schiffs- und Busverkehr,
5. Zulassung von Schienenfahrzeugen und -infrastruktur,
6. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung und
Lärmaktionsplanung sowie Durchsetzung des
Schienenlärmschutzgesetzes,
7. Wahrnehmung von Aufgaben nach der
Triebfahrzeugführerscheinverordnung,
8. Aktive Kapazitätsüberwachung des Schienennetzes,
9. Immissionsschutz- und Umweltaufsicht, u. a.
Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz.
Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die
Landeseisenbahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen
Rechnung wahr.
Beim EBA angesiedelt sind die eigenständige
Organisationseinheit Eisenbahn-Cert (EBC), die Bundesstelle für
Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) sowie das Deutsche Zentrum
für Schienenverkehrsforschung (DZSF). Die EBC ist
zuständig für die Prüfung der Voraussetzungen zur Aufstellung der
Zertifikate, die die Einhaltung der technischen Spezifikationen
für die europaweite Interoperabilität für den
Eisenbahnverkehr bestätigen. Die BEU wurde durch das Gesetz zur
Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung als selbstständige
Bundesoberbehörde mit Wirkung vom 14. Juli 2017 errichtet
und erfüllt Aufgaben nach § 7
Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz. Das DZSF soll eine lösungs- und
praxisorientierte Forschung und dauerhaft neutrale Beratung der
Bundesregierung sicherstellen und Transferwissen zum Sektor
herstellen. Es wird die Auftragsforschungs- und
Forschungsförderungsaktivitäten des BMV ausbauen sowie in
Kooperationen mit der Wissenschaft und dem Sektor eigene Forschung
betreiben.
Überblick zum Kapitel 1217
Soll
2026
1 000 €
Soll
2025
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2025
1 000 €
Ausgabereste
2025
1 000 €
Ist
2024
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen........................................... 54 115 44 112 +10 003 62 019
Übrige Einnahmen.................................................. 6 000 6 000 - 6 353
Gesamteinnahmen.................................................. 60 115 50 112 +10 003 68 372
Ausgaben
Personalausgaben.................................................. 99 577 99 980 -403 36 101 702
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 58 967 57 672 +1 295 24 717 45 144
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 45 45 - 17
Ausgaben für Investitionen...................................... 11 046 10 996 +50 4 106 2 819
Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 169 635 168 693 +942 28 859 149 682
davon flexibilisiert.................................................... 156 433 155 693 +740 28 859 136 542
davon nicht flexibilisiert........................................... 13 202 13 000 +202 13 140
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026
Verpflichtungsermächtigung.................................... 21 200
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 6 600
im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 5 600
im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 9 000
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