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Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen)

dip / haushalt 15.08.2025 · WP 21 · Original ↗

Teil von Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026 - HG 2026).

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Haushaltsentwurf 2026 – Kapitel 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen) 0803 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 01 -680 Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen 85 000 235 000 66 122 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0803. Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. Ausgaben Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ab 10 000 T€ bis zur Höhe von 50 000 T€ bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 121 01. Ausgaben für Investitionen 871 01 -680 Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland - - - Titelgruppe 02 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (226 700) (234 653) (14 487) 682 21 -643 Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb 209 200 206 953 185 600 Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2026 1 000 € Soll 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH............................... 90,78 100,00 226 700 234 653 215 217 - aus Kap. 0803 Tit. 682 21................................................................... 209 200 206 953 185 600 - aus Kap. 0803 Tit. 891 21................................................................... 17 500 27 700 29 617 - 18 - 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu Titel 682 21 (Titelgruppe 02) Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 0803. 891 21 -643 Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen 17 500 27 700 14 487 29 617 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 und 5 sind verbindlich. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Erstbeschaffung von Maschinen, technischen Geräten, Anlagen... 5 342 2. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen/Anlagen/Nutzfahrzeuge...... 5 620 3. Baumaßnahmen mit einem Volumen im Einzelfall < 6 000 T€........ 5 249 Zusammen............................................................................................ 16 211 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2024 1 000 € Bewilligt 2025 1 000 € Nach 2025 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2026 1 000 € Vorbehalten für 2027 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 4. Errichtung Zerlegehalle (1. Ausbaustufe)................................ 65 120 46 231 11 624 7 265 - - 5. Umbau Zusatzspeisewasseraufbereitungsanlage zum technisch-administrativen Komplex................................................ 19 260 12 237 2 730 3 004 1 289 - Zusammen.................................................................................... 84 380 58 468 14 354 10 269 1 289 - Zu Spalte 2: Steigerung der Gesamtausgaben resultiert aus Nachträgen im Rahmen der Bauausführung, erhöhten Baukosten und notwendigen Anpassungen des Brandschutzkonzeptes. Anerkennung durch die zuständige Bauverwaltung ist erfolgt. Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 21. Weniger wegen Anpassung an den Bedarf. Titelgruppe 03 Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) (255 923) (206 378) (44 020) 682 31 -631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb 247 223 197 465 32 550 186 875 Verpflichtungsermächtigung..................................................... 100 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................... 25 000 T€ Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung Finanzierungsanteil in Prozent Soll 2026 1 000 € Soll 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € mit ohne Eigenmittel 1 2 3 4 5 6 Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH.. 52,00 79,84 255 923 206 378 195 115 - aus Kap. 0803 Tit. 682 31................................................................... 247 223 197 465 186 875 - aus Kap. 0803 Tit. 891 31................................................................... 8 700 8 913 8 240 Wirtschaftsplan zu 1. siehe Anlage zum Kapitel 0803. - 19 - Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt 0803 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Noch zu Titel 682 31 (Titelgruppe 03) Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. 682 32 -631 Leistungen des Bundes an die Länder aufgrund des Verwaltungsabkommens über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) - - - 891 31 -631 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen 8 700 8 913 11 470 8 240 Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich. Erläuterungen: Einjährige Maßnahmen 1 000 € 1. Ersatzbeschaffungen Ausrüstungen/Fahrzeuge............................. 1 355 2. Erwerb/Rückkauf von Grundstücken............................................... 49 3. Baumaßnahmen mit einem Volumen im Einzelfall < 6 000 T€........ 3 576 Zusammen............................................................................................ 4 980 Mehrjährige Maßnahmen (davon neue Maßnahmen in Fettdruck) Gesamtausgaben des Bundes 1 000 € Verausgabt bis 2024 1 000 € Bewilligt 2025 1 000 € Nach 2025 übertragene Ausgabereste 1 000 € Veranschlagt 2026 1 000 € Vorbehalten für 2027 ff 1 000 € 1 2 3 4 5 6 7 4. Ersatzneubau Haldenabwasserleitungssystem Südharz ....... 72 800 3 356 5 153 5 321 3 720 55 250 Zuwendungsempfänger: Zusammenstellung siehe Erläuterungen zu Tit. 682 31. Titelgruppe 04 Tgr. 04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) (-) (-) 682 41 -680 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Betrieb - - - Erläuterungen: Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 0803. 891 41 -680 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - Investitionen - - - - 20 - 0803 Finanzierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt Anlage zu Kapitel 0803 - Wirtschaftspläne Titel aus Nr. ... Erläuterung Bezeichnung 1 2 3 Tgr. 02 Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH 682 21 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Tgr. 03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Tgr. 04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) 682 41 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) - 21 - Anlage 1 Wirtschaftspläne 0803 Zu Tgr. 02 Tit. 682 21 1. EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Wirtschaftsplan Soll 2026 1 000 € Soll 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 250 118 259 746 243 451 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 83 832 85 720 75 648 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 148 786 146 326 138 186 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 17 500 27 700 29 617 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 250 118 259 746 243 451 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 23 418 25 093 28 234 2.2 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 226 700 234 653 215 217 aus Kap. 0803 Tit. 682 21..................................................................................................... 209 200 206 953 185 600 aus Kap. 0803 Tit. 891 21..................................................................................................... 17 500 27 700 29 617 Zu Tgr. 03 Tit. 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan Soll 2026 1 000 € Soll 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 510 894 443 064 381 085 1.1 Personalausgaben................................................................................................................ 78 807 74 997 72 627 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 419 287 354 167 300 218 1.3 Ausgaben für Investitionen................................................................................................... 12 800 13 900 8 240 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 501 117 422 042 381 085 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 142 194 130 964 106 867 2.2 Zuwendungen von Ländern.................................................................................................. 103 000 84 700 79 103 2.3 Zuwendung des Bundes.................................................................................................... 255 923 206 378 195 115 aus Kap. 0803 Tit. 682 31..................................................................................................... 247 223 197 465 186 875 aus Kap. 0803 Tit. 891 31..................................................................................................... 8 700 8 913 8 240 zu Spalte 2 Ziffer 2.3: Zuzüglich Ausgabereste 2024 (9 777 T€), zu Spalte 3 Ziffer 2.3: zuzüglich Ausgabereste 2023 (21 022 T€) Zu Tgr. 04 Tit. 682 41 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Wirtschaftsplan Soll 2026 1 000 € Soll 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € 1 2 3 4 Institutionelle Förderung 1. Ausgaben............................................................................................................................ 1 120 428 1 306 080 1 387 905 1.1 Sächliche Verwaltungsausgaben.......................................................................................... 1 057 1 157 972 1.2 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................. 117 440 266 950 87 469 1.3 Besondere Finanzierungsausgaben..................................................................................... 1 001 931 1 037 973 1 299 464 2. Finanzierung der Ausgaben.............................................................................................. 1 120 428 1 306 080 1 387 905 2.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen................... 1 120 428 1 306 080 1 387 905 Zu 1.1: Die BvS hat kein eigenes Personal mehr. Ausgaben für die Abwicklung der BvS. - 22 - 0803 Anlage 1 Wirtschaftspläne Vorbemerkung Das Kapitel enthält einzelne Fachausgaben, die keine Veranschlagung in einem gesonderten Fachkapitel rechtfertigen. Ausgabenschwerpunkte bilden dabei die Ausgaben, - die der Bund im Rahmen des Vorhabens "KONSENS" für die Vereinheitlichung der Software im Besteuerungsverfahren leistet sowie - zur finanziellen Unterstützung der neuen EU- Geldwäschebekämpfungsbehörde „Anti-Money Laundering Authority (AM- LA)“ in Frankfurt am Main sowie - für die IT-Betriebskonsolidierung Bund. Daneben sind hier Ausgaben für Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen und Vereine, für Beratungshilfen im Ausland, für die Investitionsberatung lebenszyklus- und wirkungsorientierte Beschaffungen sowie die Verwaltungskostenerstattung an die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation veranschlagt. Mit den Ausgaben für die Investitionsberatung (Tit. 526 03) werden Instrumente und Ansätze zur verbesserten Umsetzung von wirtschaftlichen und nachhaltigen Investitionen insbesondere in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung entwickelt (SDGs 4, 9 und 11). Die für die Leistung von Beiträgen an internationale Organisationen, als Beratungshilfe und als Unterstützung der AMLA in der Aufbauphase veranschlagten Mittel (Tit. 687 01, 687 02, 689 01) unterstützen durch den Austausch von Wissen, Fachkenntnissen und Technologien den Aufbau leistungsfähiger und transparenter Institutionen auf allen Ebenen und fördern somit die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern (SDGs 16 und 17). Überblick zum Kapitel 0810 Soll 2026 1 000 € Soll 2025 1 000 € Veränderung gegenüber 2025 1 000 € Ausgabereste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 013 915 +98 2 838 Übrige Einnahmen.................................................. 2 700 4 400 -1 700 4 656 Gesamteinnahmen.................................................. 3 713 5 315 -1 602 7 494 Ausgaben Personalausgaben.................................................. 3 686 1 686 +2 000 4 056 3 859 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 178 000 113 772 +64 228 242 452 80 796 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 65 776 54 223 +11 553 8 065 53 015 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 040 47 768 -42 728 34 708 47 168 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - - Gesamtausgaben.................................................... 252 502 217 449 +35 053 289 281 184 838 davon flexibilisiert.................................................... - - - - davon nicht flexibilisiert........................................... 252 502 217 449 +35 053 289 281 184 838 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026 Verpflichtungsermächtigung.................................... 65 600 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 2 900 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 2 700 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 59 000 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 1 000 - 23 - Sonstige Bewilligungen 0810 Titel Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g Soll 2026 1 000 € Soll 2025 Reste 2025 1 000 € Ist 2024 1 000 € Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99 -062 Vermischte Einnahmen 1 000 900 2 826 Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund, Land Hessen und Stadt Frankfurt am Main über die Unterstützung der AMLA zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 689 01. Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 1. Einnahmen aus Fremdmieterzuschlägen (Ausgleich für eine Fehlbelegung öffentlich für einen bestimmten Zweck geförderten Wohnraums).................................................................................... 1 000 2. anteilige Finanzierungsbeiträge des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt am Main zur Unterstützung der Ansiedlung der EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) am Standort Frankfurt am Main.......................... - Zusammen............................................................................................ 1 000 121 01 -411 Gewinne aus Beteiligungen an wohnungswirtschaftlichen Unternehmen 12 14 12 Erläuterungen: Bezeichnung 1 000 € 14 Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften................................. 12 (Beteiligungsbetrag: insgesamt 518 T€) 133 01 -680 Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen an der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH 1 1 - Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 831 01. Übrige Einnahmen 161 01 -669 Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - - - Titelgruppe 01 Tgr. 01 Rückflüsse aus Darlehen im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes (2 700) (4 400) 162 14 -411 Zinseinnahmen 800 900 1 522 - 24 - 0803 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger Tgr. 02 - Ausgaben für die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2026 Soll 2025 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 682 21 1. Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF EWN............................................................................ 2,0 2,0 2,0 AT (B1-B3) EWN............................................................... 15,0 15,0 15,0 Zusammen........................................................................ 17,0 17,0 17,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer O EWN.............................................................................. 10,0 10,0 8,0 N EWN.............................................................................. 19,0 19,0 13,0 M EWN.............................................................................. 28,0 28,0 24,0 L EWN............................................................................... 64,0 64,0 49,0 K EWN............................................................................... 54,0 54,0 40,0 J EWN............................................................................... 148,0 148,0 151,0 I EWN................................................................................ 118,0 118,0 116,0 H EWN.............................................................................. 65,0 65,0 45,0 G EWN.............................................................................. 59,0 59,0 71,0 F EWN............................................................................... 142,0 142,0 144,0 E EWN............................................................................... 304,0 304,0 328,0 D EWN.............................................................................. 11,0 11,0 10,0 A EWN............................................................................... 1,0 1,0 1,0 Zusammen........................................................................ 1 023,0 1 023,0 1 000,0 Insgesamt.......................................................................... 1 040,0 1 040,0 1 017,0 Tgr. 03 - Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2026 Soll 2025 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 Zu Titel 682 31 1. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GF LMBV........................................................................... 2,0 2,0 2,0 AT (B2-B3) LMBV.............................................................. 10,0 10,0 10,0 Zusammen........................................................................ 12,0 12,0 12,0 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11 LMBV............................................................................ 35,0 35,0 34,0 10 LMBV............................................................................ 14,0 14,0 14,0 9 LMBV.............................................................................. 89,0 89,0 79,0 8 LMBV.............................................................................. 23,0 23,0 24,0 7 LMBV.............................................................................. 193,0 193,0 189,0 6 LMBV.............................................................................. 173,0 173,0 175,0 5 LMBV.............................................................................. 65,0 65,0 68,0 - 97 - Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger 0803 Stellenübersicht Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgeltgruppen Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Tit. 422 .1, 428 .1 sowie entsprechende Kontierung im Wirtschaftsplan Soll 2026 Soll 2025 besetzt am 1. Oktober 2025 1 2 3 4 4 LMBV.............................................................................. 45,0 45,0 42,0 3 LMBV.............................................................................. 46,0 46,0 45,0 2 LMBV.............................................................................. 2,0 2,0 2,0 1 LMBV.............................................................................. - - 2,0 Zusammen........................................................................ 685,0 685,0 674,0 Insgesamt.......................................................................... 697,0 697,0 686,0 - 98 - 0803 Anlage zu Kapitel Zuwendungsempfänger

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