Haushaltsentwurf 2025 – Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr (Vorwort, Überblick)
Text
Haushaltsentwurf 2025 – Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr (Vorwort, Überblick)
Entwurf
zum
Bundeshaushaltsplan 2025
Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr
Inhalt
Kapitel B e z e i c h n u n g Seite
Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3
Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4
Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 5
1201 Bundesfernstraßen ............................................................................................................................................... 7
Einnahmen-Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut................................................................ 9
Einnahmen-Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen.............................................................................. 10
Ausgaben-Tgr. 01 Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................ 14
Ausgaben-Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut............................................. 21
Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr ........................................................................ 26
1202 Bundesschienenwege .......................................................................................................................................... 27
Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des
Bundes.................................................................................................................................................................. 35
Ausgaben-Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen........................................................................................... 36
1203 Bundeswasserstraßen ......................................................................................................................................... 38
Ausgaben-Tgr. 02 Forschung und Entwicklung.................................................................................................... 53
1204 Digitale Infrastruktur ............................................................................................................................................. 55
Ausgaben-Tgr. 01 Digitale Innovationen............................................................................................................... 61
Ausgaben-Tgr. 02 Building Information Modeling (BIM)....................................................................................... 63
1205 Luft- und Raumfahrt ............................................................................................................................................. 65
Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 72
1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden ..................................................................................... 74
1210 Sonstige Bewilligungen ........................................................................................................................................ 77
Ausgaben-Tgr. 01 Schifffahrtsförderung............................................................................................................... 89
Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMV....... 90
Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 91
Ausgaben-Tgr. 05 Förderung des Schienenverkehrs........................................................................................... 94
Ausgaben-Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen
Kraftstoffinfrastruktur.................................................................................................................................................... 96
Ausgaben-Tgr. 09 Unterstützung der Förderung des Rad- und Fußverkehrs....................................................... 98
Ausgaben-Tgr. 10 Maßnahmen zur Förderung der Kohleregionen gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen -
InvKG.................................................................................................................................................................... 101
Anlage 1 Wirtschaftspläne ................................................................................................................................... 102
Anlage zur Drucksache 21/500
(Einzelplan 12)
Kapitel B e z e i c h n u n g Seite
1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben ........................................................................... 103
Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................. 104
Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................... 106
1212 Bundesministerium ............................................................................................................................................... 112
1213 Bundesamt für Logistik und Mobilität ................................................................................................................... 118
1214 Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen .................................................................................................. 126
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 129
1215 Kraftfahrt-Bundesamt ........................................................................................................................................... 133
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 137
1216 Bundeseisenbahnvermögen ................................................................................................................................ 141
Anlage 1 Wirtschaftspläne ................................................................................................................................... 144
1217 Eisenbahn-Bundesamt ......................................................................................................................................... 146
Ausgaben-Tgr. 03 Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF).................................................. 148
1218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes .................................................................................... 154
Ausgaben-Tgr. 01 Lotswesen............................................................................................................................... 163
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 165
1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ................................................................................................. 169
Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 173
Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 173
Ausgaben-Tgr. 03 Durchführung von Aufträgen des BMWE (BNetzA) im Zusammenhang mit der
Voruntersuchung von Flächen für Offshore-Windparks.......................................................................................................... 174
1220 Deutscher Wetterdienst ........................................................................................................................................ 179
Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 185
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 186
Ausgaben-Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 187
1221 Luftfahrt-Bundesamt ............................................................................................................................................. 196
Einnahmen-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt.......................................................... 198
Ausgaben-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................ 199
1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ................................................................................................................ 203
1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen ................................................................................................... 208
1228 Fernstraßen-Bundesamt ...................................................................................................................................... 213
Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die von den Ländern übernommenen und der Autobahn GmbH des Bundes
zugewiesenen Beamtinnen und Beamten............................................................................................................. 215
Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 216
Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben ................................................................................ 219
Übersichten
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE) ................................................................................................. 221
Personalhaushalt.................................................................................................................................................. 237
- 2 -
Wesentliche Politikbereiche und Ziele
Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) ist mit seinen
nachgeordneten Behörden und den vom BMV kontrollierten
bundeseigenen Unternehmen zentraler Akteur bei
Bereitstellung, Erhalt und Ausbau der zuverlässigen, resilienten und
leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Neben
flächendeckender Verfügbarkeit von Mobilität im ganzen Land
sowie der Digitalisierung der Verkehrssysteme (Sustainable
Development Goal - SDG 9) liegt ein Schwerpunkt seiner
Aufgaben in der Verstetigung moderner umweltverträglicher
Mobilität. Dazu gehören auch ein verlässlicher, kontinuierlicher
Rechts- und Ordnungsrahmen für moderne Mobilität über alle
Verkehrsträger hinweg sowie die Planung und Finanzierung
der Infrastrukturinvestitionen. Ein besonderer Fokus liegt auf
dem Erhalt und der Sanierung der Verkehrswege und der
intensiven Beschleunigung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren (SDG 9 und 13).
Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität stellt
zusätzlich zu den Ausgaben im Einzelplan 12 Mittel für
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung (SDG
9 und 13). Das BMV strebt zur Zukunftssicherung
Finanzierungskreisläufe an.
Bei der Beteiligungsführung an bundeseigenen Unternehmen
setzt das BMV die Interessen des Bundes wirksam um.
Mit dem Ziel Mobilität für alle zugänglich und bezahlbar zur
Verfügung zu stellen, nimmt die Unterstützung des
Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) einen besonderen Stellenwert
ein (SDG 11 und 13). Aber auch der Luftverkehr wird im
Rahmen der Zuständigkeiten des BMV zum Erhalt des
Luftverkehrsstandortes Deutschland unterstützt. Zur Digitalisierung
und technologieoffenen Gestaltung einer umweltverträglichen
Mobilität investiert das BMV umfassend in Forschung und
Innovation und schafft mit seinen Förderprogrammen die
Basis für eine zukunftsfähige und breitenwirksame Mobilität. Zur
Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse legt das BMV
besonderen Wert auf die Ermöglichung von Mobilität in den
ländlichen Räumen (SDG 11).
Ein Fokus liegt außerdem auf der Umweltverträglichkeit des
Mobilitätssektors. Dies wird maßgeblich unterstützt durch die
Förderung klimafreundlicher Verkehrsträger wie Schiene und
Wasserstraße sowie die Nutzung der Potenziale der
Digitalisierung und die Förderung des Radverkehrs und den Ausbau
der Radinfrastruktur (SDG 13).
Ein weiteres zentrales Handlungsfeld des BMV ist die
intelligente Modernisierung der Mobilität. Alternative Antriebe
und Kraftstoffe, vernetzte und intelligente Verkehrssysteme
sowie das automatisierte und autonome Fahren bergen
enorme Wertschöpfungspotenziale für den gewerblichen und
privaten Verkehr. Ziel der Bundesregierung ist es, nachhaltige
Zukunftstechnologien in der Mobilität auch unter Nutzung von
Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen und die deutsche
Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Innovationsführerschaft im
Mobilitätssektor zu behaupten und international
wettbewerbsfähig zu bleiben. Wichtige Maßnahmen sind hierbei die
digitalen Testfelder im Bereich der Autobahnen, auf
ausgewählten Schienenstrecken und Wasserstraßen sowie in Häfen,
Städten und grenzüberschreitenden Räumen wie zwischen
Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Die
technologieoffene Förderung innovativer Fahrzeugtechnologien leistet auch
einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur
umweltverträglichen Mobilität (SDG 9, 11 und 13).
Zur Gliederung des Einzelplans
Die Fach- und Programmausgaben des Einzelplans werden
in den Kapiteln 1201 bis 1206 sowie in Kapitel 1210
dargestellt. Im Kapitel 1201 werden die Ausgaben für die
Bundesfernstraßen einschließlich der Erhebung der Lkw-Maut
veranschlagt. Es folgen die Kapitel 1202 „Bundesschienenwege“
und 1203 „Bundeswasserstraßen“. Damit werden die
Einnahmen und Ausgaben der drei Verkehrsinvestitionsbereiche
unmittelbar zu Beginn des Einzelplans veranschlagt. Im Kapitel
1204 „Digitale Infrastruktur“ werden Maßnahmen für Digital-
und Datenpolitik und digitale Infrastruktur abgebildet, daran
schließt sich das Kapitel 1205 „Luft- und Raumfahrt“ an. In
Kapitel 1206 „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden“ sind die Mittel für Finanzierungshilfen des Bundes
für öffentlichen Nahverkehr in Gemeinden nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz veranschlagt.
Weitere Programmausgaben sind im Kapitel 1210 „Sonstige
Bewilligungen“ veranschlagt. Dazu gehören u. a. die
Schifffahrtsförderung, die Förderung des Radverkehrs, die
Schienenverkehrsförderung sowie der Kombinierte Verkehr.
Außerdem wird für die Ausgaben für die Maßnahmen zur Förderung
der Kohleregionen im Bereich der Straße und Schiene eine
gesonderte Titelstruktur vorgehalten.
Im Kapitel 1211 sind alle zentralen Verwaltungsausgaben und
-einnahmen des Einzelplans veranschlagt. Die Haushaltsmittel
des Bundesministeriums befinden sich im Kapitel 1212. Im
Anschluss folgen mit den Kapiteln 1213 bis 1223 sowie 1228
die Kapitel für den Geschäftsbereich des BMV.
- 3 -
Vorwort 12
Überblick zum Einzelplan 12
Soll
2025
1 000 €
Soll
2024
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2024
1 000 €
Ausgabereste
2024
1 000 €
Ist
2023
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen........................................... 14 110 896 15 749 427 -1 638 531 8 525 283
Übrige Einnahmen.................................................. 115 214 119 953 -4 739 444 666
Gesamteinnahmen.................................................. 14 226 110 15 869 380 -1 643 270 8 969 949
Ausgaben
Personalausgaben.................................................. 2 122 750 2 024 025 +98 725 33 135 1 982 878
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 524 267 2 385 998 +138 269 204 935 2 073 346
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 10 298 424 10 147 888 +150 536 600 117 10 144 240
Ausgaben für Investitionen...................................... 23 716 740 30 013 503 -6 296 763 7 085 100 21 753 052
Besondere Finanzierungsausgaben....................... -397 425 -426 197 +28 772 -
Gesamtausgaben.................................................... 38 264 756 44 145 217 -5 880 461 7 923 287 35 953 516
davon flexibilisiert.................................................... 2 289 149 2 169 493 +119 656 350 395 1 983 057
davon nicht flexibilisiert........................................... 35 975 607 41 975 724 -6 000 117 7 572 892 33 970 459
davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - -
Flexibilisierte Ausgaben nach § 6 HG
Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ 1 693 178 1 623 167 +70 011 28 486 1 595 962
Aus Hauptgruppe 5................................................. 399 750 395 426 +4 324 130 790 286 723
Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... 231 201 +30 86 223
Aus Hauptgruppe 7................................................. 11 798 17 663 -5 865 27 498 15 316
Aus Hauptgruppe 8................................................. 184 192 133 036 +51 156 163 535 84 833
Zusammen.............................................................. 2 289 149 2 169 493 +119 656 350 395 1 983 057
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025
Verpflichtungsermächtigung.................................... 19 190 428
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 4 819 785
im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 3 708 217
im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 3 001 633
im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 1 419 190
im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 1 102 698
im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 784 250
im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 509 755
im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 343 115
im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 356 530
im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 266 427
im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 162 461
im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 87 734
im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 63 030
im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 33 652
im Haushaltsjahr 2040 bis zu.................................. 2 399
im Haushaltsjahr 2041 bis zu.................................. 2 299
im Haushaltsjahr 2042 bis zu.................................. 2 149
im Haushaltsjahr 2043 bis zu.................................. 1 999
im Haushaltsjahr 2044 bis zu.................................. 1 949
im Haushaltsjahr 2045 bis zu.................................. 1 889
ab dem Haushaltsjahr 2046 bis zu.......................... 19 267
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 2 500 000
Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"
in der Abgrenzung des 29. Subventionsberichts
Lfd.
Nr. Kapitel Kurzbezeichnung der Finanzhilfe
Lfd. Nr.
29.
Subventionsbericht
(Anlage 1)
Soll
2025
Mio. €
Soll
2024
Mio. €
Ist
2023
Mio. €
1 2 3 4 5 6 7
18 1201 Verwendung der streckenbezogenen LKW-Maut 97 387 387 316
- 4 -
12 Überblick zum Einzelplan
Haushaltsvermerk: - Ausgaben
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei .
1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 981 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig
werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung
zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01.
3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2, Kap. 1201 Tit. 743 12, 746 22, 831 02, Tgr. 02,
Kap. 1202 Tit. 831 01, 883 23, 891 03, 891 11, Kap. 1203 Tit. 752 01, 780 04, Kap. 1205 Tgr. 01, Kap. 1206, Kap. 1210
Tgr. 09, Kap. 1216 und Kap. 1228 Tgr. 01 dienen bis zur Höhe von 250 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgenden Titeln: Kap. 1203 mit Ausnahme des Titels Kap. 1203 Tit. 752 01.
Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist die Summe der Erläuterungen Nr. 1, 2 und 4 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannten
Beträge.
4. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1201 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 1202 Hgr.
7, Hgr. 8, Kap. 1203 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1201 Tit. 741 22, 743 12,
831 02, Kap. 1202 Tit. 891 03 und Kap. 1203 Tit. 752 01. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist die Summe der in
den Erläuterungen Nrn. 1, 2 und 4 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannten Beträge.
5. Die Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1201 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7, Hgr.
8, Kap. 1202 Hgr. 7, Hgr. 8, Kap. 1203 Grp. 521, Grp. 632, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1201 Tit.
741 22 und Kap. 1202 Tit. 891 03.
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211
Tit. 381 07.
Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig
werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung
zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").
Allgemeine Erläuterungen:
Ist-Angaben:
Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben
Rundungsdifferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da
in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2025 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste
bestehen.
Ausgabereste:
Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln
bei dem jeweiligen Titel mit Stand August 2024 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im
jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Kassenmäßige Einsparungen
bei Titeln der Bereichsausnahme gemäß § 1a Artikel 115-Gesetz für die Inanspruchnahme von Ausgaberesten bei Titeln, die
nicht zur Bereichsausnahme zählen, sind nicht möglich. Ausgabereste bei den der Flexibilisierung gemäß § 6 Haushaltsgesetz
(HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben summarisch
ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im
gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen.
Bereichsausnahmen:
Die nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz den Bereichsausnahmen zugeordneten Titel sind mit einem B vor der
Titelnummer gekennzeichnet. Sind ganze Einzelpläne oder Kapitel den Bereichsausnahmen zugeordnet und innerhalb dieser
Zuordnung gleichzeitig in die Flexibilisierung einbezogen, werden die Titel mit BF vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 6 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden
jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach
§ 6 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene
Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben.
Personalausgaben:
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Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 12
Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des
Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt.
Projektförderungen bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8:
Bei der Durchführung von Vorhaben und Programmen können Ausgaben für Projektträgerleistungen sowie für das
Projektmanagement entstehen. Soweit dies der Fall ist, sind diese Ausgaben bei den jeweiligen Fachtiteln mitveranschlagt.
Angewandte Kurse:
1 CHF = 1,06247 EUR; 1 USD = 0,96256 EUR; 1 GBP = 1,20601 EUR; 100 DKK = 13,40878 EUR; 1 CAD = 0,66899 EUR.
- 6 -
12 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan
Vorbemerkung
Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels
Im Kapitel 1201 sind die wesentlichen finanzwirksamen
Schwerpunkte für Planung, Erhaltung, Neu-, Ausbau und
Betrieb der Bundesfernstraßen einschließlich Öffentlich-Privater-
Partnerschaften (ÖPP) zusammengefasst. Auch die
Ausgaben für Betrieb, Planungsleistungen, Verwaltung und der
Investitionen der ab 1. Januar 2021 in Bundesverwaltung über
die "Die Autobahn GmbH des Bundes" geführten
Bundesautobahnen und Bundesstraßen sind enthalten. Die Investitionen
in die Straßenverkehrsinfrastruktur des Bundes konzentrieren
sich vorrangig auf die Substanzerhaltung des
Bestandsnetzes einschließlich der Brückenmodernisierung.
Die Finanzierung der Bundesfernstraßen erfolgt über die
Einnahmen der streckenbezogenen Lkw-Maut sowie über
sonstige Mittel aus dem Bundeshaushalt.
Von den Einnahmen aus der Lkw-Maut werden ein Ausgleich
für die vorgenommene Absenkung der Kfz-Steuer für schwere
Lkw sowie Mittel für in anderen Einzelplänen anfallende
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut in
Abzug gebracht. Außerdem erfolgt die Verrechnung des aus
dem zweiten vorangegangenen Haushaltsjahr resultierenden
Mautguthabens oder Mautfehlbetrages sowie der Abzug der
zur Deckung von Ausgaben für Mobilität in anderen Kapiteln
des Epl. 12 dienende Mittel. Der verbleibende Betrag dient
der Deckung von Ausgaben in diesem Kapitel. Daraus werden
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut
sowie Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb der
Bundesferstraßen finanziert (siehe Tabelle):
Bezeichnung 1 000 €
1. Einnahmen aus der Lkw-Maut........................... 13 385 000
Kompensation Kfz-Steuerausfälle..................... -150 000
Im Einzelplan 08 beim ITZBund anfallende
Ausgaben im Zusammenhang mit der Lkw-
Maut................................................................... -505
Fehlbetrag aus der Lkw-Maut............................ -426 381
Ausgaben für Mobilität in anderen Kapiteln....... -2 514 687
2. Durch Einnahmen aus der Lkw-Maut gedeckte
Ausgaben.......................................................... 10 293 427
Ausgaben im Zusammenhang mit der
Erhebung der Lkw-Maut (Tgr. 02)............................. 1 392 485
Ausgaben für Planung, Bau, Erhaltung und
Betrieb der Bundesfernstraßen (Tgr. 01)............... 8 900 942
Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen
Das deutsche Bundesfernstraßennetz umfasst derzeit rd.
13 000 km Bundesautobahnen und rd. 38 000 km
Bundesstraßen. Die hohe Verkehrsbeanspruchung bei
gleichzeitiger Belastungszunahme durch den Schwerverkehr sowie
die Altersstruktur und der Erhaltungszustand des
Bundesfernstraßennetzes erfordern eine Verstärkung der
substanzerhaltenden und funktionssichernden Maßnahmen. Die
Substanzerhaltung des Bundesfernstraßennetzes mit rd.
39 500 Brücken hat dabei Vorrang vor dem Neu- und
Ausbau.
Durch den Neubau und Erweiterung sollen Engpässe auf
hochbelasteten Verkehrsknoten und Streckenabschnitten
beseitigt und Lücken im bestehenden Bundesfernstraßennetz
geschlossen werden. Darüber hinaus soll durch den Bau von
Radwegen an Bundesstraßen die Verkehrssicherheit für den
Fahrradverkehr erhöht werden (SDG 13).
ÖPP-Projekte im Fernstraßenbau sollen bei Nachweis der
Wirtschaftlichkeit als Beschaffungsalternative die Realisierung
von Straßenbaumaßnahmen beschleunigen, Effizienzgewinne
über den Lebenszyklusansatz generieren und insgesamt zu
mehr Innovation im Straßenbau führen. Derzeit umfassen die
laufenden Maßnahmen im Bereich der ÖPP den Ausbau,
Erhalt und Betrieb von 14 Projekten auf Bundesfernstraßen,
davon eine Bundesstraßenmaßnahme.
- 7 -
Bundesfernstraßen 1201
Überblick zum Kapitel 1201
Soll
2025
1 000 €
Soll
2024
1 000 €
Veränderung
gegenüber
2024
1 000 €
Ausgabereste
2024
1 000 €
Ist
2023
1 000 €
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen........................................... 13 506 582 15 179 432 -1 672 850 7 460 111
Übrige Einnahmen.................................................. 1 350 1 350 - 1 170
Gesamteinnahmen.................................................. 13 507 932 15 180 782 -1 672 850 7 461 281
Ausgaben
Personalausgaben.................................................. 113 648 92 359 +21 289 65 308
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 1 462 321 1 331 616 +130 705 36 997 1 142 191
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 2 604 891 2 829 966 -225 075 156 392 2 807 469
Ausgaben für Investitionen...................................... 6 638 728 8 541 231 -1 902 503 970 305 8 864 342
Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -
Gesamtausgaben.................................................... 10 819 588 12 795 172 -1 975 584 1 163 694 12 879 310
davon nicht flexibilisiert........................................... 10 819 588 12 795 172 -1 975 584 1 163 694 12 879 310
davon Ausgaben der Bereichsausnahmen............. - - - -
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025
Verpflichtungsermächtigung.................................... 10 227 371
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 2 558 314
im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 2 183 524
im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 1 739 484
im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 494 635
im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 354 867
im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 225 110
im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 125 366
im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 5 634
im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. 5 916
im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. 6 211
im Haushaltsjahr 2036 bis zu.................................. 6 522
im Haushaltsjahr 2037 bis zu.................................. 6 848
im Haushaltsjahr 2038 bis zu.................................. 7 190
im Haushaltsjahr 2039 bis zu.................................. 7 750
in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 2 500 000
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